Obec Jurské
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2014 | Servis PC 140100035 |
50.00 € s DPH | Obec Jurské | Vladimíra Maslejáková MASNET | 31.01.2014 | 04.02.2014 |
20.03.2014 | Plyn 7252996770 |
471.00 € s DPH | Obec Jurské | SPP, a.s. | 01.02.2014 | 04.02.2014 |
20.03.2014 | Uloženie odpadu 320140111 |
346.33 € s DPH | Obec Jurské | Obec Lubica | 03.02.2014 | 07.02.2014 |
20.03.2014 | Služby pevnej siete 7758662511 |
63.11 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telecom, a.s. | 03.02.2014 | 07.02.2014 |
20.03.2014 | Služby pevnej siete 9758662485 |
759.66 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telecom, a.s. | 03.02.2014 | 07.02.2014 |
20.03.2014 | Odborný seminár 25022014 |
13.00 € s DPH | Obec Jurské | RVC | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
20.03.2014 | Služby mobilnej siete 7401226224 |
372.64 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telecom, a.s. | 08.02.2014 | 12.02.2014 |
20.03.2014 | LENOVO IdeaPad 3511000074 |
809.89 € s DPH | Obec Jurské | NAY | 07.02.2014 | 12.02.2014 |
20.03.2014 | PnD 40140007 |
115.50 € s DPH | Obec Jurské | COOP JEDNOTA s.d. | 12.02.2014 | 17.02.2014 |
20.03.2014 | Rakva+ostatný tovar 2013/13 |
128.60 € s DPH | Obec Jurské | Helena Duranková- TEZEX | 10.06.2013 | 17.02.2014 |
20.03.2014 | Vývoz VOK, popolníc 20140050 |
602.52 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL, s.r.o. | 13.02.2014 | 17.02.2014 |
20.03.2014 | Autorská odmena 2141104406 |
20.40 € s DPH | Obec Jurské | SOZA | 13.02.2014 | 17.02.2014 |
20.03.2014 | Vlajka SR 10140034 |
31.92 € s DPH | Obec Jurské | Obchod - SVK, s.r.o. | 20.02.2014 | 24.02.2014 |
20.03.2014 | Internetové pripojenie 2014021071 |
30.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o. | 28.02.2014 | 05.03.2014 |
20.03.2014 | Internetové pripojenie 2014021342 |
15.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o. | 28.02.2014 | 05.03.2014 |
Zobrazených 3001 - 3015 z celkových 3030.
« Predchádzajúca 1 2 … 194 195 196 197 198 199 200 201 202 Nasledujúca »