Obec Jurské
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2022 | Elektrina 2290211003 |
213.21 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 28.02.2022 | 07.03.2022 |
10.03.2022 | Elektrina 2240276545 |
28.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.03.2022 | 07.03.2022 |
10.03.2022 | Pevná linka 8301656871 |
28.78 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.03.2022 | 08.03.2022 |
10.03.2022 | mobilná sieť 8301683199 |
296.01 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.03.2022 | 08.03.2022 |
09.03.2022 | Elektrina 2240252447 |
65.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.02.2022 | 07.02.2022 |
09.03.2022 | BOZP 01/22 20220011 |
160.00 € s DPH | Obec Jurské | BTS TATRY s.r.o | 31.01.2022 | 07.02.2022 |
09.03.2022 | Uloženie TKO 22220006 |
1472.40 € s DPH | Obec Jurské | Mestský podnik Spišská Belá | 01.02.2022 | 07.02.2022 |
09.03.2022 | Elektrina 2240001727 |
82.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.02.2022 | 07.02.2022 |
09.03.2022 | Elektrina 2240001713 |
482.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.02.2022 | 07.02.2022 |
09.03.2022 | Materiál 2022005 |
1042.20 € s DPH | Obec Jurské | Remeslá Belá s.r.o. | 24.02.2022 | 07.02.2022 |
09.03.2022 | Odmena umelcom 2201003 |
38.40 € s DPH | Obec Jurské | SLOVGRAM | 07.02.2022 | 07.02.2022 |
09.03.2022 | Programy účtovníctvo 222702162 |
112.80 € s DPH | Obec Jurské | IFOsoft.s.r.o. | 12.02.2022 | 12.02.2022 |
09.03.2022 | materiál 20210053 |
173.80 € s DPH | Obec Jurské | Bc. Jozef Selep STONAKO | 10.12.2021 | 10.02.2022 |
09.03.2022 | Pevná linka 8299147268 |
28.78 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.02.2022 | 07.02.2022 |
07.03.2022 | Zemný plyn 8688155039 |
668.00 € s DPH | Obec Jurské | SPP a,s | 01.02.2022 | 01.02.2022 |
Zobrazených 856 - 870 z celkových 3030.
« Predchádzajúca 1 2 … 54 55 56 57 58 59 60 61 62 … 201 202 Nasledujúca »