Obec Jurské
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2022 | Náradie materiál 20220016 |
521.89 € s DPH | Obec Jurské | Bc. Jozef Selep STONAKO | 31.05.2022 | 10.06.2022 |
18.07.2022 | INTERNET 06/22 2022061071 |
30.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o | 15.06.2022 | 17.06.2022 |
15.06.2022 | servis. vyp. techniky 05/22 220100277 |
50.00 € s DPH | Obec Jurské | Vladimíra Maslejáková MASNET | 31.05.2022 | 06.06.2022 |
15.06.2022 | Uloženie TKO na skládku 22220164 |
1705.62 € s DPH | Obec Jurské | Mestský podnik Spišská Belá | 01.06.2022 | 06.06.2022 |
15.06.2022 | Elektrina 2240276545 |
28.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.06.2022 | 07.06.2022 |
13.06.2022 | BOZP 04 /22 20220055 |
160.00 € s DPH | Obec Jurské | BTS TATRY s.r.o | 30.04.2022 | 05.05.2022 |
13.06.2022 | Elektrina VO 2240001713 |
482.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.05.2022 | 05.05.2022 |
13.06.2022 | Elektrina 2240001727 |
82.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.05.2022 | 05.05.2022 |
13.06.2022 | Elektrina |
236.12 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 05.05.2022 | 09.05.2022 |
13.06.2022 | Elektrina 2240276545 |
28.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 01.05.2022 | 09.05.2022 |
13.06.2022 | Mobilná sieť 8305395578 |
286.93 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.05.2022 | 09.05.2022 |
13.06.2022 | Pevná sieť 8305370420 |
28.78 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.05.2022 | 09.05.2022 |
13.06.2022 | Vývoz TKO 20220293 |
1049.34 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL , s.r.o | 01.05.2022 | 09.05.2022 |
13.06.2022 | Komínové teleso 2022111 |
41.50 € s DPH | Obec Jurské | Karol Kmeč -KMEKOM | 04.05.2022 | 09.05.2022 |
13.06.2022 | Komínové teleso Obecný úrad 2022110 |
33.50 € s DPH | Obec Jurské | Karol Kmeč -KMEKOM | 04.05.2022 | 09.05.2022 |
Zobrazených 781 - 795 z celkových 3030.
« Predchádzajúca 1 2 … 49 50 51 52 53 54 55 56 57 … 201 202 Nasledujúca »